Control interno
Aquí encontrarás los informes, planes de mejoramiento y mecanismos de control y supervisión:
Informe pormenorizado de control interno Junio 30 2023 |
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Informe pormenorizado de control interno Diciembre 30 2022 |
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Informe pormenorizado de control interno Junio 30 2022 |
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Informe pormenorizado de control interno diciembre 2021 |
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Informe pormenorizado de control interno al 30 de junio 2021 |
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Informe pormenorizado de control interno al 27 de enero 2021 |
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Informe pormenorizado del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2019 |
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Informe pormenorizado al 12 de noviembre de 2019 |
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Informe pormenorizado a abril de 2019 |
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Informe pormenorizado III de control interno - 2018 |
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Informe pormenorizado II de control interno - 2018 |
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Informe de PQRSD desde el 1 enero al 30 diciembre de 2020 |
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Informe de austeridad en el gasto de octubre a diciembre de 2019 |
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Informe de austeridad en el gasto de julio a septiembre de 2019 |
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Informe de austeridad en el gasto de enero a junio de 2019 |
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Acta Comité Coordinador Control Interno | Modificación al plan anual de auditoría - Vigencia 2019 |
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Modificación al plan anual de auditoría - Vigencia 2019 |
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Plan anual de auditoría - Vigencia 2019 |
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Seguimiento al plan de mejoramiento 2021 - Auditoria financiera y de gestion, vigencia 2020 |
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Seguimiento al plan de mejoramiento ITA-02 - diciembre de 2019 |
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Seguimiento al plan de mejoramiento - Auditoría a la gestión financiera en noviembre 2019 |
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Plan de mejoramiento - Índice de transparencia y acceso a la información en 2019 |
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Plan de mejoramiento - Auditoría a la gestión de compras en noviembre de 2019 |
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Plan de mejoramiento único |
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Informe de defensa judicial - 15 de octubre de 2020 |
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